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预算01表
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收支预算总表
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单位:万元
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收 入
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支出
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项目
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预算数
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支出按项目类别
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预算数
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按支出功能科目
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预算数
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一、财政拨款
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10,955.46
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一、基本支出
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12,262.89
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合计
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16,473.95
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经费拨款(补助)
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10,955.46
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工资福利支出
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7,371.77
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教育支出
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16,470.15
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专项收入
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0.00
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商品和服务支出
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1,647.33
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教育管理事务
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995.54
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纳入预算的政府性基金收入
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0.00
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对个人和家庭的补助支出
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3,003.60
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行政运行(教育管理事务)
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214.73
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预算内投资收入
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0.00
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其他资本性支出
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240.19
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一般行政管理事务(教育管理事务)
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75.00
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二、事业收入
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4,445.32
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二、项目支出
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4,011.06
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其他教育管理事务支出
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705.81
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三、事业单位经营收入
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0.00
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工资福利支出
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293.47
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普通教育
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11,541.27
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四、其他收入
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76.62
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商品和服务支出
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2,642.94
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学前教育
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847.04
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五、附属单位上缴收入
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0.00
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对个和家庭的补助支出
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190.70
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小学教育
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2,191.59
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六、上级补助收入
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0.00
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基本建设支出
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0.00
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初中教育
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2,307.83
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其他资本性支出
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798.11
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高中教育
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5,287.94
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其他相关支出
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85.84
|
其他普通教育支出
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906.88
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三、事业单位经营支出
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0.00
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职业教育
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3,214.99
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四、对附属单位补助支出
|
0.00
|
中专教育
|
2,522.85
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五、上缴上级支出
|
200.00
|
职业高中教育
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486.21
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其他职业教育支出
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205.94
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广播电视教育
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529.14
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广播电视学校
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509.21
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其他广播电视教育支出
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19.93
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特殊教育
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151.20
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特殊学校教育
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145.33
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其他特殊教育支出
|
5.87
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教育费附加安排的支出
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38.00
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城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)
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10.00
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其他教育费附加安排的支出
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28.00
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其他支出
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3.80
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彩票公益金安排的支出
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3.80
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|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
3.80
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本年收入合计
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15,477.40
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本年支出合计
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16,473.95
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本年支出合计
|
16,473.95
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七、用事业基金弥补收支差额
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17.19
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六、结转下年
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0.00
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结转下年
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0.00
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八、上年结转(结余)
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979.36
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财政拨款结转(结余)
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474.36
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其他资金结转(结余)
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505.00
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收入总计
|
16,473.95
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支出总计
|
16,473.95
|
支出总计
|
16,473.95
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